6月12日晚間,皇庭國際(000056)對深交所2022年年報問詢函進行了回復。公司在回復中指出,2022年采取的措施有利于增強公司的持續經營能力,公司持續經營能力不存在重大不確定性,不存在規避《股票上市規則(2023年修訂)》第9.8.1條第(七)款規定的需被實施其他風險警示而出具不恰當審計意見的情形。亦即按照相關規定,公司股票不會被ST。
公司2022年持續經營方面較2021年主要有以下三方面的進展:(1)皇庭國際與豐翰益港簽署《股權轉讓框架協議》并收到意向金,年審機構走訪了皇庭國際主要的債權人銀行,通過訪談了解各債權人有極大意向促成債務重組協議方案的達成。(2)公司已將控股子公司意發功率納入合并報表范圍,意發功率2022年實現收入1.51億,達成了業績承諾。同時,意發功率2023年第一季度已實現營業收入4013.58萬元,較上年同期增長25.99%,占皇庭國際2023年第一季度營業收入的20.52%,意發功率發展勢頭良好。(3)通過對公司2023年的持續經營能力的預測分析,公司在本次債務重組成功或債務重組失敗下,公司的經營性現金流量均為正值。
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重大債務重組已取得進展
皇庭國際指出,公司自2021年始推動出售部分資產以償還債務,目前公司重大債務重組已取得初步進展,2023年4月26日已與連云港豐翰益港物業管理有限公司(下稱“豐翰益港”)簽署《股權轉讓框架協議》,并于當日收到意向金1000萬元,豐翰益港將牽頭對公司及皇庭廣場項目的債務進行重組,由其協調各債權人給予皇庭國際投資紓困期并降低部分利息;目前公司正和交易對方、各債權人積極推進債務重組工作,若債務重組能成功實施,在紓困期內通過尋找投資人收購皇庭廣場以解決融發投資和皇庭國際的債務問題,各債權人亦能通過收購對價實現債權本息的全部或部分回收清償。
公司認為,雖然公司目前存在債務逾期、被債權人采取訴訟等情況,但公司正逐步通過各種有效措施化解上述事項對公司造成的影響,一方面商業管理業務仍將保持正常穩定經營,能為公司經營提供現金流入可以補充必要的流動性需求,另一方面公司正加快推動擴大功率半導體業務經營規模,提升盈利能力,并推進解決重大債務重組事項,上述舉措均有助于增強公司整體持續經營能力。
積極推動轉型升級
皇庭國際表示,公司當前主營業務中占比最大的為商業管理業務,近三年該項業務持續穩健平穩發展。深圳皇庭廣場出租率持續保持在90%左右,成都皇庭中心出租率在93%左右,近三年公司經營現金流量凈額連續三年均為正值。截至回函日,根據目前商場合同租約,2023年物業出租率整體將保持在90%以上。未來,公司將繼續重點做好商業管理業務,持續挖掘存量資產的效益,提升經營質量,保持該項業務經營穩健。
同時,為改善經營情況,進一步增強公司可持續發展能力和抗風險能力,公司一方面努力采取有效措施保持原有商業管理業務經營穩定,另一方面自2021年開始推動出售部分資產以償還債務并積極推進戰略轉型、探索新業務。
值得一提的是,雖然公司以商業管理業務為主,但公司自2021年始求變破局,制定“123”戰略轉型長遠發展規劃,重點投資和布局半導體、物聯網領域,并啟動處置資產相關工作;公司已于2022年6月繼續增持意發功率部分股權,并于2022年底將其納入合并報表范圍,公司將在未來一段時間內持續、穩定的控制意發功率。
公司控制意發功率介入半導體行業后,加快在功率半導體領域的布局,正通過實施系列舉措推動半導體業務快速、高效發展:
(1)2023年已對意發功率管理層及核心技術骨干實施股權激勵計劃,將員工利益與股東利益進行深度捆綁,以進一步調動激勵對象的積極性和主動性,從而完成公司的既定經營目標,股權激勵期間,公司對意發功率業績設置了考核目標:2023年至2025年的營業收入分別不低于2.0億元、2.2億元和2.5億元。
(2)皇庭國際正在實施意發功率二期“年產24萬片新能源車用高端芯片項目”,該項目達產后,德興意發功率年產能將提升一倍,能有效擴大功率半導體產業生產經營規模。
(3)后續公司將繼續尋找合適契機,延伸功率半導體上下游產業鏈,不斷豐富產品類別,努力打造成具備IDM業務模式的能源電子領域一流企業。
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